一、2017年部门预算公开说明
(一)部门主要职能
1、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市级国有资产,加强市级国有资产的管理工作。
2、承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核,通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、推动全市国有经济结构和布局调整;指导推进全市国有企业改革和重组,推进全市国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,负责组织实施与中省企业的对接合作工作;承担市国有企业改革领导小组办公室的日常工作。
4、按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束机制。
5、按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益工作,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制企业国有资本经营预决算草案报市财政局汇总,并负责执行。
7、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国有资产管理的法律法规,拟订地方性有关管理制度;指导企业法律顾问工作;依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
9、负责做好所监管企业党的建设、纪检监察、群团工作。
10、负责管理所监管企业领导班子建设。
11、为大企业提供“直通车”服务。
12、承办上级交办的其他事项。
(二)主要工作目标
1、按照《鄂州市全面深化国有企业改革的实施意见》文件要求,进一步深化国有企业改革;
2、进一步深化行政事业单位国有资产管理和运营改革;
3、抓紧完成收回我市国有湖泊水面及土地使用权的工作;
4、进一步抓好央(省)企对接合作和招商引资工作;
5、着力做大做强市属投融资平台和骨干企业。
(三)单位基本情况
编制数14人;行政编制12名,事业编制2名。
(四)2017年部门预算编制的指导思想和原则
1、指导思想:
认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议和市委六届十二次全会精神,围绕深化财税体制改革总体方案,调整和优化财政支出结构,优先保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、灾后重建、精准扶贫等重点民生支出、重大政策支出和重点项目的资金需要,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;深化部门预算改革,推进中期财政规划和部门滚动规划管理,健全预算支出标准体系;深化预算执行管理改革,推进财政项目资金整合和统筹使用,加快预算执行进度;强化预算刚性约束要求,严格预算执行管理,基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。
2、基本原则:
依法编制;保证重点;整合资金;改进分配;分级负担;绩效导向。
(五)部门收支预算
1、2017年收入总指标:240.78万元,其中:经费拨款240.78万元。
2、2017年支出总指标:240.78万元,其中:基本支出:196.78万元,项目支出:44万元。
(六)“三公”经费财政拨款预算情况说明
1、公务接待费指标:0.27万元
2、小车费指标:6万元
(七)政府采购预算情况说明
政府采购指标:16.5万元
二、收支预算情况表(见附件):部门收支总表(表一)
三、财政拨款预算情况表(见附件):、财政拨款预算支出表(表二)(按经济分类到款级)
四、市直部门一般公共预算基本支出表(按经济分类到款级)(表三)(见附件)
五、政府采购预算安排情况表(表四)(见附件)
附表一
2017年市国资委部门收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
一、财政拨款(补助) |
240.78 |
一、【201】一般公共服务支出 |
|
经费拨款(补助) |
240.78 |
二、【202】外交支出 |
|
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) |
三、【203】国防支出 |
||
专项收入 |
四、【204】公共安全支出 |
||
行政事业性收费收入 |
五、【205】教育支出 |
||
罚没收入 |
六、【206】科学技术支出 |
||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
七、【207】文化体育与传媒支出 |
||
其他非税收入 |
八、【208】社会保障和就业支出 |
||
政府性基金拨款 |
九、【209】社会保险基金支出 |
||
二、事业收入(不含非税收入) |
十、【210】医疗卫生与计划生育支出 |
||
三、事业单位经营收入 |
十一、【211】节能环保支出 |
||
四、其他收入 |
十二、【212】城乡社区支出 |
||
五、上级补助收入 |
十三、【213】农林水支出 |
||
六、附属单位上缴收入 |
十四、【214】交通运输支出 |
||
十五、【215】资源勘探电力信息等支出 |
240.78 |
||
十六、【216】商业服务业等支出 |
|||
十七、【217】金融支出 |
|||
十八、【219】援助其他地区支出 |
|||
十九、【220】国土海洋气象支出 |
|||
二十、【221】住房保障支出 |
|||
二十一、【222】粮油物资储备支出 |
|||
二十二、【223】国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、【227】预备费 |
|||
二十四、【229】其他支出 |
|||
二十五、【230】转移性支出 |
|||
二十六、【231】债务还本支出 |
|||
二十七、【232】债务付息支出 |
|||
二十八、【233】债务发行费用支出 |
|||
本 年 收 入 合 计 |
240.78 |
本 年 支 出 合 计 |
240.78 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
结 转 下 年 |
||
八、上年结余、结存 |
|||
其中:上年专项结转 |
|||
纳入预算管理的政府性基金结转 |
|||
其他结转 |
|||
收 入 总 计 |
240.78 |
支 出 总 计 |
240.78 |
附表二
2017年国资委部门财政拨款补助支出表(按经济科目分类)
支出功能分类科目 |
合 计 |
财政拨款(补助) |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
单位名称 |
小 计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||
市国资委 |
239.19 |
195.19 |
141.19 |
41.31 |
12.69 |
44 |
||
单位:万元
附表三 2017年国资委部门一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
合计 |
195.19 |
||||
类 |
款 |
小计 |
141.19 |
|||
301 |
工资福利支出 |
|||||
|
01 |
基本工资 |
52.68 |
|||
|
02 |
津贴补贴 |
53.08 |
|||
|
03 |
奖金 |
||||
|
08 |
养老保险缴费 |
21.15 |
|||
|
99 |
其他工资福利支出 |
14.28 |
|||
302 |
小计 |
41.31 |
||||
商品和服务支出 |
||||||
|
01 |
办公费 |
2.11 |
|||
|
02 |
印刷费 |
0.34 |
|||
|
03 |
水费 |
0.19 |
|||
|
05 |
电费 |
1.17 |
|||
|
07 |
邮电费 |
1.53 |
|||
|
11 |
差旅费 |
7.14 |
|||
|
13 |
维修(护)费 |
0.17 |
|||
|
15 |
会议费 |
1.70 |
|||
|
16 |
培训费 |
1.02 |
|||
|
17 |
公务接待费 |
0.27 |
|||
|
28 |
工会经费 |
2.12 |
|||
|
29 |
福利费 |
2.64 |
|||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
6 |
|||
|
39 |
其他交通费用 |
13.55 |
|||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
1.36 |
|||
303 |
小计 |
12.69 |
||||
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
01 |
离休费 |
||||
|
02 |
退休费 |
||||
|
04 |
抚恤费 |
||||
|
07 |
医疗费 |
||||
|
08 |
助学金 |
||||
|
11 |
住房公积金 |
12.69 |
附表四
政府采购预算表 |
||||||||||||||||||||||
单位:元 |
||||||||||||||||||||||
采购项目基本信息 |
资 金 来 源(单位:元) |
|||||||||||||||||||||
科目代码 |
单位代码 |
采购项目 |
采购目录 |
采购方式 |
经济科目 |
单价 |
计量单位 |
数量 |
采购执行时间 |
规格要求 |
总计 |
财政拨款(补助) |
事业单位经营收入 |
上年专项结转 |
上级补助收入 |
下级上缴收入 |
其他自有资金 |
上级转移支付资金 |
||||
类 |
款/项 |
财政拨款(补助)小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款 |
纳入预算管理的政府性基金 |
|||||||||||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
165000 |
165000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表五
2017年市国资委部门“三公”经费财政拨款预算表
单位 :万元
项 目 |
2016年预算 |
2017年预算 |
增减金额 |
增减变化原因 |
合 计 |
||||
1、因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.27 |
0.27 |
||
3、公务用车购置及运行维护费 |
5 |
6 |
1 |
维护维修费用增加 |
其中:公务用车运行维护费 |
5 |
6 |
||
公务用车购置费 |
注:1、按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,我市2016年已经实施公车改革,公务用车包括应急公务用车和执法执勤用车。
网站地图 网站标识码:4207000014 鄂ICP备05017375号 主办单位:鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会 地址:鄂州市滨湖西路129号 联系人:马迪 联系电话:(027)60661101 版权所有 鄂州市人民政府国有资产监督管理委员会 点击总量: |